|
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2021106
|
mobilná sieť
|
40,00 |
s DPH |
|
2021106
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021110
|
údržba ŠJ a skladu
|
707,00 |
s DPH |
|
2021110
|
28.07.2021 |
Marek Glitta |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021109
|
stavebnice MŠ
|
106,00 |
s DPH |
|
2021109
|
26.07.2021 |
Atrix Design, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219099
|
potraviny
|
56,31 |
s DPH |
|
20219099
|
26.07.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219098
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
20219098
|
26.07.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219097
|
potraviny
|
52,63 |
s DPH |
|
20219097
|
26.07.2021 |
ZELMIX s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021108
|
Softip packet 3.Q
|
13,97 |
s DPH |
|
2021108
|
26.07.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021107
|
materiál údržba ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
2021107
|
13.07.2021 |
Marek Glitta |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021105
|
vyúč.fa el.energie
|
233,72 |
s DPH |
|
2021105
|
12.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219100
|
potraviny
|
24,95 |
s DPH |
|
20219100
|
30.07.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219096
|
potraviny
|
102,54 |
s DPH |
|
20219096
|
09.07.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219095
|
potraviny
|
88,25 |
s DPH |
|
20219095
|
09.07.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021104
|
skúška has.prístrojo
|
127,80 |
s DPH |
|
2021104
|
09.07.2021 |
RGM servis s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021103
|
pevná linka
|
20,10 |
s DPH |
|
2021103
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021102
|
záloha el.energie 07
|
269,34 |
s DPH |
|
2021102
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021101
|
služby OPP,BOZP 2.Q
|
110,00 |
s DPH |
|
2021101
|
02.07.2021 |
RG Protection s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021100
|
odborné poradenstvo
|
360,00 |
s DPH |
|
2021100
|
02.07.2021 |
HELP-DYS, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20219094
|
potraviny
|
414,09 |
s DPH |
|
20219094
|
30.06.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Janka Valková |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021111
|
LED svietidlá
|
19,48 |
s DPH |
|
2021111
|
29.07.2021 |
LEDart s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
30.07.2021 |