|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20179108
|
suroviny ŠJ
|
186,19 |
s DPH |
20179108
|
|
20.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179101
|
suroviny ŠJ
|
5,74 |
s DPH |
20179101
|
|
09.06.2017 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179102
|
suroviny ŠJ
|
80,41 |
s DPH |
20179102
|
|
09.06.2017 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179103
|
suroviny ŠJ
|
213,32 |
s DPH |
20179103
|
|
12.06.2017 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179104
|
suroviny SJ
|
126,77 |
s DPH |
20179104
|
|
12.06.2017 |
Dorian Corp, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179105
|
suroviny ŠJ
|
70,70 |
s DPH |
20179105
|
|
14.06.2017 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179106
|
suroviny ŠJ
|
5,74 |
s DPH |
20179106
|
|
20.06.2017 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179107
|
suroviny SJ
|
130,81 |
s DPH |
20179107
|
|
20.06.2017 |
Dorian Corp, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179109
|
suroviny SJ
|
183,40 |
s DPH |
20179109
|
|
21.06.2017 |
BARTOSEK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017087
|
servis el.sp.+blezko
|
672,00 |
s DPH |
2017087
|
|
14.06.2017 |
ELEKTROSERVIS Čvirik Roman |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179110
|
suroviny SJ
|
5,74 |
s DPH |
20179110
|
|
22.06.2017 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179111
|
suroviny SJ
|
12,96 |
s DPH |
20179111
|
|
22.06.2017 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20179112
|
suroviny SJ
|
60,38 |
s DPH |
20179112
|
|
22.06.2017 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017089
|
výmena hyg.potrieb
|
45,60 |
s DPH |
2017089
|
|
21.06.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017090
|
Vých.-vzdeláv.p. ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
2017090
|
|
26.06.2017 |
PUBLICOM s.r.o. P.O.BOX 90 |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017091
|
pranie bielizne
|
23,42 |
s DPH |
2017091
|
|
29.06.2017 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017092
|
odber kuch.odpadu 06
|
10,80 |
s DPH |
2017092
|
|
29.06.2017 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017093
|
školské potreby
|
75,42 |
s DPH |
2017093
|
|
29.06.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
2017088
|
praniie bielizne
|
63,03 |
s DPH |
2017088
|
|
19.06.2017 |
SEPROT PLUS,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |