|
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20229076
|
potraviny
|
284,76 |
s DPH |
20229076
|
20229076
|
31.05.2022 |
QUALITED s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022064
|
čistiace prostriedky
|
231,41 |
s DPH |
|
2022064
|
10.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022063
|
mobilná sieť
|
40,46 |
s DPH |
|
2022063
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022062
|
renovácia tonerov
|
274,00 |
s DPH |
|
2022062
|
10.05.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022061
|
predplatné Šk.expert
|
13,80 |
s DPH |
|
2022061
|
06.05.2022 |
Verlag Dashöfer |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022060
|
aktualiz.vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
2022060
|
05.05.2022 |
EDUSTEPS |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022059
|
odber kuch. odpadu04
|
12,00 |
s DPH |
|
2022059
|
05.05.2022 |
Ladisco s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
záloha el.energie 05
|
424,79 |
s DPH |
|
2022058
|
05.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022057
|
pevná linka 04
|
19,99 |
s DPH |
|
2022057
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022056
|
výkon zodp.osoby 05
|
46,80 |
s DPH |
|
2022056
|
05.05.2022 |
Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022055
|
didaktické pomôckyMŠ
|
361,00 |
s DPH |
|
2022055
|
05.05.2022 |
MediaDIDA s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022054
|
podpora APV 2.Q
|
13,97 |
s DPH |
|
2022054
|
05.05.2022 |
SOFTIP, a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229077
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
20229077
|
20229077
|
31.05.2022 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229075
|
potraviny
|
156,85 |
s DPH |
20229075
|
20229075
|
31.05.2022 |
Obim s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022066
|
vodné stočné do 25.4
|
292,00 |
s DPH |
|
2022066
|
12.05.2022 |
Považská vodárenská spol a. s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229074
|
potraviny
|
328,55 |
s DPH |
20229074
|
20229074
|
31.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229073
|
potraviny
|
118,45 |
s DPH |
20229073
|
20229073
|
31.05.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229072
|
potraviny
|
416,58 |
s DPH |
20229072
|
20229072
|
25.05.2022 |
QUALITED s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20229071
|
potraviny
|
105,91 |
s DPH |
20229071
|
20229071
|
25.05.2022 |
Obim s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
31.05.2022 |