Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
2015001
el.energia 01/2015
483,94
s DPH
15.01.2015
MAGNA ENERGIA, a.s.
Katarína Miškárová
riaditeľka
15.09.2015
Faktúra
2022030
mobilná sieť 02
40,00
s DPH
2022030
2022030
15.03.2022
Slovak Telekom a.s.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022036
kancelárske potreby
356,21
s DPH
2022036
2022036
23.03.2022
PAPERA s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022035
pranie bielizne
70,33
s DPH
2022035
2022035
23.03.2022
EKOLIENKA, s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022034
oprava brány
852,00
s DPH
2022034
2022034
21.03.2022
AM-Techmont, s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022033
prehliadka výťahu
49,00
s DPH
2022033
2022033
21.03.2022
Galovič Štefan
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
20229037
potraviny
227,06
s DPH
20229037
20229037
18.03.2022
Bidfood Slovakia s.r.o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
20229036
potraviny
42,37
s DPH
20229036
20229036
18.03.2022
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
20229035
potraviny
132,34
s DPH
20229035
20229035
18.03.2022
Obim s.r.o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
20229034
potraviny
326,65
s DPH
20229034
20229034
18.03.2022
QUALITED s.r.o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
20229033
potraviny
72,47
s DPH
20229033
20229033
18.03.2022
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
20229032
potraviny
195,88
s DPH
20229032
20229032
18.03.2022
BARTOSEK s.r.o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
2022032
renov.toneru+papier
54,60
s DPH
2022032
2022032
15.03.2022
WAY-COPY SK, s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022031
monitor LCD Philips
108,00
s DPH
2022031
2022031
15.03.2022
STITCH and COMP, s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022029
kanc.potreby
36,24
s DPH
2022029
2022029
15.03.2022
PAPERA s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
20229039
potraviny
96,50
s DPH
20229039
20229039
28.03.2022
Obim s.r.o.
vedúca ŠJ
Janka Valková
31.03.2022
Faktúra
2022028
gen.lampa Epson
122,72
s DPH
2022028
2022028
15.03.2022
Web Retail s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022027
kanc.potreby
211,17
s DPH
2022027
2022027
15.03.2022
PAPERA s.r.o.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022026
pevná linka 02
20,39
s DPH
2022026
2022026
15.03.2022
Slovak Telekom a.s.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
Faktúra
2022025
záloha el.enegie 03
424,79
s DPH
2022025
2022025
15.03.2022
MAGNA ENERGIA, a.s.
riaditeľka školy
Mgr. Katarína Miškárová
31.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7903