|
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20229091
|
potraviny
|
227,58 |
s DPH |
|
20229091
|
30.06.2022 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia
|
685,00 |
s DPH |
12/2022
|
12/2022
|
10.08.2022 |
MIVAS s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
mobilná sieť 07
|
42,00 |
s DPH |
13/2022
|
13/2022
|
10.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
zsdohnany.sk custom hosting do 7.9.2023
|
32,50 |
s DPH |
14/2022
|
14/2022
|
10.08.2022 |
Websupport s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
pracovné zošity náboženstvo
|
67,20 |
s DPH |
15/2022
|
15/2022
|
19.08.2022 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
zsdohnany.sk (sk.doména)
|
14,58 |
s DPH |
16/2022
|
16/2022
|
19.08.2022 |
Websupport s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
vyúčt. el.energie preplatok
|
-52,60 |
s DPH |
17/2022
|
17/2022
|
22.08.2022 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
KORWIN licencia, školenie, služby
|
2 347,30 |
s DPH |
18/2022
|
18/2022
|
26.08.2022 |
DATALAN, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
renovácia tonerov
|
173,00 |
s DPH |
19/2022
|
19/2022
|
26.08.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
peletky 17,10 t
|
8 037,10 |
s DPH |
20/2022
|
20/2022
|
26.08.2022 |
Waldera, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
renovácia tonerov
|
126,72 |
s DPH |
21/2022
|
21/2022
|
26.08.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
3. splátka - smernice
|
52,00 |
s DPH |
22/2022
|
22/2022
|
26.08.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
vodné stočné od 26.4. do 25.7.2022
|
380,33 |
s DPH |
23/2022
|
23/2022
|
30.08.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
20229090
|
potraviny
|
148,74 |
s DPH |
|
20229090
|
30.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
pevná linka 08
|
19,99 |
s DPH |
10/2022
|
10/2022
|
10.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
20229089
|
potraviny
|
148,77 |
s DPH |
|
20229089
|
29.06.2022 |
Obim s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
20229088
|
potraviny
|
77,05 |
s DPH |
|
20229088
|
29.06.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022088
|
odber kuch.odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
2022088
|
27.06.2022 |
Ladisco s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022087
|
listy bianco
|
21,12 |
s DPH |
|
2022087
|
27.06.2022 |
ŠEVT, a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
30.06.2022 |