|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
2021160
|
prac.oblečenie
|
482,00 |
s DPH |
2021160
|
2021160
|
04.11.2021 |
ADET, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
20219138
|
potraviny
|
278,46 |
s DPH |
20219138
|
20219138
|
16.11.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
20219137
|
potraviny
|
50,44 |
s DPH |
20219137
|
20219137
|
16.11.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
20219136
|
potraviny
|
111,78 |
s DPH |
20219136
|
20219136
|
16.11.2021 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
20219135
|
potraviny
|
114,06 |
s DPH |
20219135
|
20219135
|
16.11.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
20219134
|
potraviny
|
69,68 |
s DPH |
20219134
|
20219134
|
16.11.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021166
|
vodné stočné - 25.10
|
261,78 |
s DPH |
2021166
|
2021166
|
11.11.2021 |
Považská vodárenská spol a. s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021165
|
mobilná sieť
|
40,00 |
s DPH |
2021165
|
2021165
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021164
|
vyúčt. el.energie 10
|
304,26 |
s DPH |
2021164
|
2021164
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021163
|
čistiace prostriedky
|
478,18 |
s DPH |
2021163
|
2021163
|
10.11.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021162
|
pevná linka 10
|
19,99 |
s DPH |
2021162
|
2021162
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
2021161
|
záloha el.energie
|
269,34 |
s DPH |
2021161
|
2021161
|
04.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
08.12.2021 |
|
Objednávka |
2021159
|
odber kuch.odpadu 10
|
12,00 |
s DPH |
|
2021159
|
26.10.2021 |
Ladisco s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
02.11.2021 |
|
Faktúra |
20219140
|
potraviny
|
96,03 |
s DPH |
20219140
|
20219140
|
16.11.2021 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
08.12.2021 |
|
Objednávka |
20219133
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
|
20219133
|
26.10.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
02.11.2021 |
|
Objednávka |
20219132
|
potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
20219132
|
26.10.2021 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
02.11.2021 |
|
Objednávka |
20219131
|
potraviny
|
151,14 |
s DPH |
|
20219131
|
26.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
02.11.2021 |
|
Objednávka |
20219130
|
potraviny
|
84,57 |
s DPH |
|
20219130
|
26.10.2021 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
02.11.2021 |
|
Objednávka |
20219129
|
potraviny
|
208,54 |
s DPH |
|
20219129
|
26.10.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
02.11.2021 |