|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Objednávka |
2021174
|
vyúčt.fa el.energie
|
293,92 |
s DPH |
|
2021174
|
10.12.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
20219152
|
potraviny
|
73,57 |
s DPH |
|
20219152
|
13.12.2021 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
20219151
|
potraviny
|
138,95 |
s DPH |
|
20219151
|
13.12.2021 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021183
|
kalendáre
|
43,86 |
s DPH |
|
2021183
|
10.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021182
|
služby BOZP OPP
|
110,00 |
s DPH |
|
2021182
|
10.12.2021 |
RG Protection s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021181
|
školské potreby
|
391,59 |
s DPH |
|
2021181
|
10.12.2021 |
Dapp - CHPM, s.r.o. chránená dielňa |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021180
|
mobilná sieť
|
40,00 |
s DPH |
|
2021180
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021179
|
predplatné Vrabček
|
9,00 |
s DPH |
|
2021179
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021178
|
predplatnéNaša škola
|
16,80 |
s DPH |
|
2021178
|
10.12.2021 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021177
|
záloha el.energie 12
|
269,34 |
s DPH |
|
2021177
|
10.12.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021176
|
pevná linka 11
|
19,99 |
s DPH |
|
2021176
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
2021175
|
hračky šk.potreby
|
860,80 |
s DPH |
|
2021175
|
10.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021195
|
kancelárske potreby
|
626,62 |
s DPH |
2021195
|
2021195
|
28.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Objednávka |
20219154
|
potraviny
|
90,88 |
s DPH |
|
20219154
|
13.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021194
|
dezinfekcia
|
423,11 |
s DPH |
2021194
|
2021194
|
28.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021193
|
potreby ŠJ
|
347,46 |
s DPH |
2021193
|
2021193
|
28.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021192
|
generická lampa
|
116,76 |
s DPH |
2021192
|
2021192
|
28.12.2021 |
Web Retail s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021191
|
ochranné pomôcky
|
212,17 |
s DPH |
2021191
|
2021191
|
23.12.2021 |
Lekáreň RPT,s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2021190
|
periskop riaditelia
|
6,00 |
s DPH |
2021190
|
2021190
|
23.12.2021 |
Periskop, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
04.01.2022 |