|
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20229054
|
potraviny
|
93,03 |
s DPH |
|
20229054
|
26.04.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
aktualiz.vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
2022060
|
2022060
|
05.05.2022 |
EDUSTEPS |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
odber kuch. odpadu04
|
12,00 |
s DPH |
2022059
|
2022059
|
05.05.2022 |
Ladisco s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
záloha el.energie 05
|
424,79 |
s DPH |
2022058
|
2022058
|
05.05.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
pevná linka 04
|
19,99 |
s DPH |
2022057
|
2022057
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
výkon zodp.osoby 05
|
46,80 |
s DPH |
2022056
|
2022056
|
05.05.2022 |
Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
didaktické pomôckyMŠ
|
361,00 |
s DPH |
2022055
|
2022055
|
05.05.2022 |
MediaDIDA s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
podpora APV 2.Q
|
13,97 |
s DPH |
2022054
|
2022054
|
05.05.2022 |
SOFTIP, a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229059
|
potraviny
|
333,21 |
s DPH |
|
20229059
|
29.04.2022 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229058
|
potraviny
|
35,61 |
s DPH |
|
20229058
|
29.04.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229057
|
potraviny
|
221,10 |
s DPH |
|
20229057
|
29.04.2022 |
Frape catering s.r.o |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229056
|
potraviny
|
104,98 |
s DPH |
|
20229056
|
26.04.2022 |
Obim s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229055
|
potraviny
|
222,72 |
s DPH |
|
20229055
|
26.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20229053
|
potraviny
|
108,46 |
s DPH |
|
20229053
|
26.04.2022 |
BARTOSEK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
Janka Valková |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
renovácia tonerov
|
274,00 |
s DPH |
2022062
|
2022062
|
10.05.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022053
|
renovácia tonerov
|
114,00 |
s DPH |
|
2022053
|
22.04.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022052
|
darčeky pre prvákov
|
25,56 |
s DPH |
|
2022052
|
20.04.2022 |
AME, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022051
|
pevná linka 03
|
19,99 |
s DPH |
|
2022051
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022050
|
pranie bielizne
|
77,38 |
s DPH |
|
2022050
|
20.04.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
02.05.2022 |