|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
31.05.2021 |
|
Zmluva |
1/2012
|
Dovoz pekárenských produktov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Servis počítačov a počítačovej techniky
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
30.08.2015 |
|
Zmluva |
2215/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
Zmluva |
SKBB07
|
Rámcová zmluva kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
01.01.2015 |
|
Objednávka |
20159004
|
suroviny ŠJ
|
182,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
TempoVit spol.s r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
20159005
|
suroviny ŠJ
|
186,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
NOWACO SLOVAKIA sro |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
20159003
|
suroviny ŠJ
|
318,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
20159005
|
suroviny ŠJ
|
186,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
NOWACO SLOVAKIA sro |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20159004
|
suroviny ŠJ
|
182,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
TempoVit spol.s r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20159003
|
suroviny ŠJ
|
318,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20159002
|
suroviny ŠJ
|
646,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
20159001
|
suroviny ŠJ
|
122,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
NYKAZA, s.r.o. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Objednávka |
20159002
|
suroviny ŠJ
|
646,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
20159001
|
suroviny ŠJ
|
122,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
NYKAZA, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
2015002
|
hovorné T-com
|
20,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Objednávka |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
2015001
|
el.energia 01/2015
|
483,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Objednávka |
2015002
|
hovorné T-com
|
20,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |