|
Objednávka |
99/9/2025
|
potraviny
|
20,88 |
s DPH |
|
99/9/2025
|
31.07.2025 |
Obim, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
112/2025
|
vyúčtovanie el.energie 06
|
-103,43 |
s DPH |
112/2025
|
112/2025
|
04.07.2025 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
97/9/2025
|
potraviny
|
113,33 |
s DPH |
97/9/2025
|
97/9/2025
|
10.07.2025 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
121/2025
|
odber kuch.odpadu
|
12,50 |
s DPH |
121/2025
|
121/2025
|
31.07.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
120/2025
|
služby OPP a BOZP 2. štvrťrok
|
110,00 |
s DPH |
120/2025
|
120/2025
|
31.07.2025 |
RG Protection s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
119/2025
|
vybavenie interiéru - posuvné dvere
|
1 574,40 |
s DPH |
119/2025
|
119/2025
|
21.07.2025 |
Pecho Roman |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
118/2025
|
vybavenie interiéru triedy - lavice a stoličky
|
3 636,00 |
s DPH |
118/2025
|
118/2025
|
21.07.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
116/2025
|
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov
|
1 738,47 |
s DPH |
116/2025
|
116/2025
|
04.07.2025 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
115/2025
|
pevná linka 06
|
18,44 |
s DPH |
115/2025
|
115/2025
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
114/2025
|
Korwin podpora 2. štvrťrok
|
147,90 |
s DPH |
114/2025
|
114/2025
|
04.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
113/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
113/2025
|
113/2025
|
04.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
111/2025
|
záloha el.energie 07
|
363,33 |
s DPH |
111/2025
|
111/2025
|
04.07.2025 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
99/9/2025
|
potraviny
|
20,88 |
s DPH |
99/9/2025
|
99/9/2025
|
31.07.2025 |
Obim, s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
110/2025
|
učebnice
|
713,86 |
s DPH |
110/2025
|
110/2025
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
109/2025
|
prístupy k učebniciam aitec offline
|
102,63 |
s DPH |
109/2025
|
109/2025
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
108/2025
|
ročná servisná prehliadka kotlov
|
590,40 |
s DPH |
108/2025
|
108/2025
|
04.07.2025 |
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
107/2025
|
údržba školskej jedálne
|
1 972,98 |
s DPH |
107/2025
|
107/2025
|
04.07.2025 |
TRISTAV PLUS s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
106/2025
|
náučné tabule
|
463,06 |
s DPH |
106/2025
|
106/2025
|
03.07.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
104/9/2025
|
potraviny
|
228,39 |
s DPH |
104/9/2025
|
104/9/2025
|
31.07.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
103/9/2025
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
103/9/2025
|
103/9/2025
|
31.07.2025 |
Bartošek s.r.o. |
Janka Valková |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |