|
Objednávka |
2019116
|
žiarivkové trubice+š
|
243,00 |
s DPH |
|
2019116
|
24.09.2019 |
Karin Zsidóová |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Faktúra |
2019116
|
žiarivkové trubice+š
|
243,00 |
s DPH |
2019116
|
2019116
|
24.09.2019 |
Karin Zsidóová |
Miškárová |
|
|
26.01.2020 |
|
Objednávka |
39/2023
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
52,00 |
s DPH |
|
39/2023
|
05.04.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
52,00 |
s DPH |
39/2023
|
39/2023
|
05.04.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
36/2022
|
športové potreby
|
203,34 |
s DPH |
36/2022
|
36/2022
|
13.09.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
Objednávka |
36/2022
|
športové potreby
|
203,34 |
s DPH |
|
36/2022
|
13.09.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
Objednávka |
2015116
|
šp.potr.predškoláci
|
22,63 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
2015116
|
šp.potr.predškoláci
|
22,63 |
s DPH |
2015116
|
|
26.10.2015 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
2015056
|
šlah.metličky pre ŠJ
|
32,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Eva Kašová-ELP prevádzka:Predmestská 55 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
2015056
|
šlah.metličky pre ŠJ
|
32,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Eva Kašová-ELP prevádzka:Predmestská 55 |
|
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
15.09.2015 |
|
Faktúra |
2020137
|
šlabikár a čítanka
|
285,81 |
s DPH |
2020137
|
2020137
|
03.11.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Katarína Miškárová |
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
11.01.2021 |
|
Objednávka |
2020137
|
šlabikár a čítanka
|
285,81 |
s DPH |
|
2020137
|
03.11.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Katarína Miškárová |
Katarína Miškárová |
riaditeľka |
11.01.2021 |
|
Faktúra |
2018095
|
školské tlačivá
|
83,72 |
s DPH |
2018095
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Katarína Miškárová |
|
30.01.2019 |
|
Faktúra |
33/2022
|
školské potreby a pomôcky
|
730,47 |
s DPH |
33/2022
|
33/2022
|
07.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
Objednávka |
33/2022
|
školské potreby a pomôcky
|
730,47 |
s DPH |
|
33/2022
|
07.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
Objednávka |
68/2022
|
školské potreby
|
372,00 |
s DPH |
|
68/2022
|
16.11.2022 |
Dapp - CHPM, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
68/2022
|
školské potreby
|
372,00 |
s DPH |
68/2022
|
68/2022
|
16.11.2022 |
Dapp - CHPM, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
|
Objednávka |
130/2023
|
školské potreby
|
206,58 |
s DPH |
|
130/2023
|
20.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
Objednávka |
98/2024
|
školské potreby
|
14,64 |
s DPH |
|
98/2024
|
08.07.2024 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
125/2024
|
školské potreby
|
174,02 |
s DPH |
125/2024
|
125/2024
|
23.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |