|
|
Faktúra |
170/2023
|
výkon zodp. osoby 12/2023
|
46,80 |
s DPH |
170/2023
|
170/2023
|
05.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
školské potreby
|
38,28 |
s DPH |
|
31/2024
|
07.03.2024 |
AME s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
spotrebný materiál - batérie
|
27,48 |
s DPH |
|
37/2024
|
14.03.2024 |
Peti Martin - Pextra |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/9/2024
|
detergenty do umývačky riadu
|
307,20 |
s DPH |
|
36/9/2024
|
07.03.2024 |
EVO TECH, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ročný prístup k DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
36/2024
|
13.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
spotrebný materiál - farby
|
264,08 |
s DPH |
|
35/2024
|
11.03.2024 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
mobilná sieť 02
|
46,47 |
s DPH |
|
34/2024
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
1 441,90 |
s DPH |
|
33/2024
|
08.03.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
vyúčtovanie el.energie 02
|
207,11 |
s DPH |
|
32/2024
|
08.03.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
tonery
|
161,60 |
s DPH |
|
30/2024
|
07.03.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
oprava vstupnej brány do ZŠ s MŠ
|
1 960,00 |
s DPH |
|
40/2024
|
26.03.2024 |
Miškár Karol |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
učebné pomôcky Príroda okolo nás a Ľudské telo
|
708,00 |
s DPH |
|
29/2024
|
07.03.2024 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
pevná linka 03
|
17,99 |
s DPH |
|
28/2024
|
07.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
výkon zodp.osoby 03
|
46,80 |
s DPH |
|
27/2024
|
07.03.2024 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
záloha el.energie 03
|
436,07 |
s DPH |
|
26/2024
|
07.03.2024 |
Magna Energia, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
oprava vstupnej brány do ZŠ s MŠ
|
1 960,00 |
s DPH |
40/2024
|
40/2024
|
26.03.2024 |
Miškár Karol |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
renovácia tonerov
|
126,72 |
s DPH |
38/2024
|
38/2024
|
18.03.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
spotrebný materiál - batérie
|
27,48 |
s DPH |
37/2024
|
37/2024
|
14.03.2024 |
Peti Martin - Pextra |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
renovácia tonerov
|
126,72 |
s DPH |
|
38/2024
|
18.03.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
služby OPP a BOZP 1. štvrťrok
|
110,00 |
s DPH |
41/2024
|
41/2024
|
04.04.2024 |
RG Protection s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |