|
|
Faktúra |
31/2026
|
údržba budovy - farby
|
322,36 |
s DPH |
31/2026
|
31/2026
|
13.02.2026 |
Mi-Ka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
aktualizácia a servis k programu k ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
30/2026
|
13.02.2026 |
SOFT - GL, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
údržba budovy - farby
|
322,36 |
s DPH |
|
31/2026
|
13.02.2026 |
Mi-Ka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
autobusová preprava detí na korčuliarsky výcvik
|
448,95 |
s DPH |
|
19/2026
|
10.02.2026 |
REGADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
predplatné do aplikácie Vyskilluj
|
19,80 |
s DPH |
29/2026
|
29/2026
|
10.02.2026 |
Vyskilluj s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
kontrola a čistenie komínov
|
106,25 |
s DPH |
25/2026
|
25/2026
|
10.02.2026 |
Janíková Viera, Ing. - KOMING |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
mobilná sieť 01
|
57,51 |
s DPH |
28/2026
|
28/2026
|
10.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
výkon zodp.osoby 02
|
46,80 |
s DPH |
24/2026
|
24/2026
|
10.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
pevná linka 02
|
18,44 |
s DPH |
23/2026
|
23/2026
|
10.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
záloha el.energie 02
|
417,25 |
s DPH |
22/2026
|
22/2026
|
10.02.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
vyúčtovanie el.energie 01
|
687,94 |
s DPH |
21/2026
|
21/2026
|
10.02.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
pevná linka 02
|
18,44 |
s DPH |
|
23/2026
|
10.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
vodné stočné do 21.1.2026
|
496,70 |
s DPH |
|
20/2026
|
10.02.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
vyúčtovanie el.energie 01
|
687,94 |
s DPH |
|
21/2026
|
10.02.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
záloha el.energie 02
|
417,25 |
s DPH |
|
22/2026
|
10.02.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
počítačové služby
|
105,00 |
s DPH |
26/2026
|
26/2026
|
10.02.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
výkon zodp.osoby 02
|
46,80 |
s DPH |
|
24/2026
|
10.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
kontrola a čistenie komínov
|
106,25 |
s DPH |
|
25/2026
|
10.02.2026 |
Janíková Viera, Ing. - KOMING |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
počítačové služby
|
105,00 |
s DPH |
|
26/2026
|
10.02.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
kancelárske potreby
|
1 325,20 |
s DPH |
|
27/2026
|
10.02.2026 |
Synek Milan |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |