|
|
Faktúra |
61/2026
|
vyúčtovanie el.energie 03
|
303,96 |
s DPH |
61/2026
|
61/2026
|
08.04.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
pevná linka 03
|
18,44 |
s DPH |
62/2026
|
62/2026
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
pevná linka 03
|
18,44 |
s DPH |
|
62/2026
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
vyúčtovanie el.energie 03
|
303,96 |
s DPH |
|
61/2026
|
08.04.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
služby OPP a BOZP
|
129,50 |
s DPH |
|
56/2026
|
01.04.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
záloha el.energie 04
|
415,75 |
s DPH |
58/2026
|
58/2026
|
01.04.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
čistiace prostriedky
|
471,82 |
s DPH |
57/2026
|
57/2026
|
01.04.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
služby OPP a BOZP
|
129,50 |
s DPH |
56/2026
|
56/2026
|
01.04.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
odber kuchynského odpadu
|
12,50 |
s DPH |
55/2026
|
55/2026
|
01.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
oprava vnútorných malieb a sprchy v budove MŠ
|
1 436,33 |
s DPH |
54/2026
|
54/2026
|
01.04.2026 |
TRISTAV PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
oprava schodov a priestorov školskej jedálne
|
6 140,63 |
s DPH |
60/2026
|
60/2026
|
01.04.2026 |
TRISTAV PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
čistiace prostriedky
|
471,82 |
s DPH |
|
57/2026
|
01.04.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
59/2026
|
59/2026
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
oprava schodov a priestorov školskej jedálne
|
6 140,63 |
s DPH |
|
60/2026
|
01.04.2026 |
TRISTAV PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
59/2026
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
záloha el.energie 04
|
415,75 |
s DPH |
|
58/2026
|
01.04.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
oprava vnútorných malieb a sprchy v budove MŠ
|
1 436,33 |
s DPH |
|
54/2026
|
01.04.2026 |
TRISTAV PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
odber kuchynského odpadu
|
12,50 |
s DPH |
|
55/2026
|
01.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Mgr. Katarína Miškárová |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/9/2026
|
potraviny
|
126,80 |
s DPH |
38/9/2026
|
38/9/2026
|
31.03.2026 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
39/9/2026
|
potraviny
|
1 206,06 |
s DPH |
|
39/9/2026
|
31.03.2026 |
Obim, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dohňany |
Janka Valková |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |