|
Objednávka |
2022034
|
oprava brány
|
852,00 |
s DPH |
|
2022034
|
21.03.2022 |
AM-Techmont, s.r.o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
20229019
|
potraviny
|
171,38 |
s DPH |
20229019
|
20229019
|
24.02.2022 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229031
|
potraviny
|
222,72 |
s DPH |
20229031
|
20229031
|
28.02.2022 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229030
|
potraviny
|
54,57 |
s DPH |
20229030
|
20229030
|
28.02.2022 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229029
|
potraviny
|
61,59 |
s DPH |
20229029
|
20229029
|
28.02.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229028
|
potraviny
|
122,37 |
s DPH |
20229028
|
20229028
|
28.02.2022 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229027
|
potraviny
|
177,60 |
s DPH |
20229027
|
20229027
|
28.02.2022 |
BARTOSEK s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229026
|
potraviny
|
117,57 |
s DPH |
20229026
|
20229026
|
28.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229025
|
potraviny
|
268,73 |
s DPH |
20229025
|
20229025
|
28.02.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229024
|
potraviny
|
42,17 |
s DPH |
20229024
|
20229024
|
28.02.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229023
|
potraviny
|
81,10 |
s DPH |
20229023
|
20229023
|
24.02.2022 |
Obim s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229022
|
potraviny
|
52,56 |
s DPH |
20229022
|
20229022
|
24.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229021
|
potraviny
|
138,61 |
s DPH |
20229021
|
20229021
|
24.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
20229020
|
potraviny
|
59,33 |
s DPH |
20229020
|
20229020
|
24.02.2022 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ spol. s r. o. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
2022020
|
službyVzdial.prístup
|
96,00 |
s DPH |
2022020
|
2022020
|
24.02.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
14.03.2022 |
|
Objednávka |
2022010
|
podpora APV 1.Q
|
13,97 |
s DPH |
|
2022010
|
01.02.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Janka Valková |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
2022019
|
pranie bielizne
|
64,30 |
s DPH |
2022019
|
2022019
|
21.02.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
2022018
|
1.splátka - smernice
|
52,00 |
s DPH |
2022018
|
2022018
|
11.02.2022 |
Verlag Dashöfer |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
2022017
|
mobilná sieť 01
|
40,00 |
s DPH |
2022017
|
2022017
|
11.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
2022016
|
vodné stočné do25.1.
|
256,74 |
s DPH |
2022016
|
2022016
|
11.02.2022 |
Považská vodárenská spol a. s. |
Mgr. Katarína Miškárová |
|
|
14.03.2022 |